2583-426-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-490-COT23 SP N 199-Adquis. de candados/Daf-ptg

Total
$210.511
Neto
$166.900
Impuestos
$33.611
Descripción

SP N 199 DEPTO.PERSONAL/DAF poner en la factura la Dirección DAF. Nadia Nievas 226776662 nnievas@maipu.cl DATOS DE FACTURACION: Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
CHILECOMER LIMITADA77.577.011-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-05-2023
  2. Envío a proveedor
    08-05-2023
  3. Aceptación
    08-05-2023