2583-37-AG23Recepción conforme
SOPE 39/ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES/TESORERIA MUNICIOAL/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-15-COT23
- Total
- $850.850
- Neto
- $715.000
- Impuestos
- $135.850
SOPE 39/ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES/TESORERIA MUNICIOAL/CFM. DATOS DE FACTURACION Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio.Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 Giro: Actividades de la Administración Pública en General. ENVIO DE FACTURA dte@asyntec.com - SEGUIMIENTO DE PAGO DE FACTURA: 224028325--
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