2583-37-AG23Recepción conforme

SOPE 39/ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES/TESORERIA MUNICIOAL/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-15-COT23

Total
$850.850
Neto
$715.000
Impuestos
$135.850
Descripción

SOPE 39/ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES/TESORERIA MUNICIOAL/CFM. DATOS DE FACTURACION Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio.Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 –Giro: Actividades de la Administración Pública en General. ENVIO DE FACTURA dte@asyntec.com - SEGUIMIENTO DE PAGO DE FACTURA: 224028325--

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
INFORMES GARANTIZADOS S A96.841.800-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-01-2023
  2. Envío a proveedor
    25-01-2023
  3. Aceptación
    26-01-2023