2583-32-AG25Recepción conforme
SMAPA OPERACIONES 39419; SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150KVA; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-26-COT25
- Total
- $4.284.000
- Neto
- $3.600.000
- Impuestos
- $684.000
Orden de Compra codigo: 2583-32-AG25 dirigida a IMSER SPA Justificación selección de cotización menos económica: Empresa elegida se dedica al rubro eléctrico y media tensión, otra empresa rubro muy amplio no se especifica claramente. CONTACTO PARA TRABAJOS: RENATO ARAYA raraya@maipu.cl 954129379 Facturación: I. Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7, Dirección Av.5 de Abril Nº0260. Giro: Actividad de la Administración Pública en General. Al facturar poner glosa SMAPA y enviar a correo: dte@asyntec.com Indicar Orden de Compra y/o, según corresponda No Facturar hasta tener la aceptación conforme del ITO de contrato y/o la recepción conforme de la entrega física de mercaderías. PLAZO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA
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