2583-307-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-341-COT26/ Se solicitan Insumos para Radiografía Intraoral/Programa N°2 componente 5 Gestión de Procesos/DISAM/SP 44928/LGU.

Total
$5.637.489
Neto
$4.737.386
Impuestos
$900.103
Descripción

Orden de Compra codigo: 2583-307-AG26 dirigida a VENTURY SPA. / Se solicitan Insumos para Radiografía Intraoral/Programa N°2 componente 5 Gestión de Procesos/DISAM/SP 44928/LGU. Contacto unidad solicitante NICOLAS BROWER fono: 56997828750 nicolas.browe@maipu.cl En esta publicación se contempla como plazo máximo de entrega 5 días hábles. En adjuntos se anexa instructivo de como facturar. Despacho BODEGA DISAM: Avenida Nueva San Martín N°776, entrada de vehículos por parte trasera del CESFAM Michelle Bachelet, Calle Los Diamantes, con Pasaje Monte Casino. Contacto Encargado de Bodega Francisco Piñeiro, Celular: 953971229 o Marcia Ponce Fono: 224028275. Horario lunes a jueves de 8:30hrs a 12:30hrs y 14:00hrs a 17:00hrs. Viernes 8:30hrs a 12:30hrs y 14:00hrs a 16:00hrs.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
VENTURY SPA77.855.598-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-05-2026
  2. Envío a proveedor
    06-05-2026
  3. Aceptación
    11-05-2026