2583-293-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-320-COT26 / Se solicitan Insumos Odontológicos/Programa N°2 componente 5 Gestión de Procesos/DEGSA/DISAM/SP 44906/LGU

Total
$6.272.364
Neto
$5.270.894
Impuestos
$1.001.470
Descripción

Orden de Compra codigo: 2583-293-AG26 dirigida a INSUMEDENT S.P.A. / Se solicitan Insumos Odontológicos/Programa N°2 componente 5 Gestión de Procesos/DEGSA/DISAM/SP 44906/LGU. Contacto Unidad solicitante NICOLAS BROWER fono +56997828750 nicolas.brower@maipu.cl - ELIZABET PEREZ fono 224028232 elizabet.perez@maipu.cl En esta publicación se considera un plazo máximo de entrega de 5 días hábiles. En adjuntos se anexan instructivos para facturar. Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (3759-464-PC26/2152204005) Despacho BODEGA DISAM: Avenida Nueva San Martín N°776, entrada de vehículos por parte trasera del CESFAM Michelle Bachelet, Calle Los Diamantes, con Pasaje Monte Casino. Contacto Encargado de Bodega Francisco Piñeiro, Celular: 953971229 o Marcia Ponce Fono: 224028275. Horario lunes a jueves de 8:30hrs a 12:30hrs y 14:00hrs a 17:00hrs. Viernes 8:30hrs a 12:30hrs y 14:00hrs a 16:00hrs.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Teresita deJesús76.712.267-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    30-04-2026