2583-280-AG26Recepción conforme

O.Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-287-COT26/Se solicita Materiales de Aseo/Programa Comunitario N°1/ Programa SENDA/Fondo Externo/ COSAM/SP44917/AMS

Total
$2.219.189
Neto
$1.864.865
Impuestos
$354.324
Descripción

O.Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-287-COT26/Se solicita Materiales de Aseo/Programa Comunit) Despachar en calle O’Higgins N° 1000, esquina calle Victoria, comuna de Maipú. Horario de lunes a jueves jornada mañana de 8:30 a 13:00 hrs en la tarde de 14:00 a 17:30 hrs y el día viernes 8:30 a 13:00 hrs. SE ANEXA ARCHIVO CLÁUSULAS PARA ACEPTACIÓN ORDEN DE COMPRA SE ANEXA ARCHIVO INSTRUCTIVO CÓDIGO DE DESPACHO SE ANEXA ARCHIVO INSTRUCTIVO PARA FACTURAR Y REALIZAR DESPACHOS SE SOLICITÓ EN ESTA PUBLICACIÓN ENTREGA DE PRODUCTOS EN UN TOPE DE 10 DÍAS HÁBILES. ario N°1/ Programa SENDA/Fondo Externo/ COSAM/SP44917/AMS. Orden de Compra código: 2583-280-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA. CONTACTO PAOLA ARELLANO FONO: 224028569 O CARLOS QUINTEROS FONO 224028033. Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario): (3759-368-PC26 / 2152206001)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA76.848.661-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-05-2026, 12:00 a. m.