2583-255-AG26Recepción conforme

SMAPA OPERACIONES OBRAS CIVILES 39560; SOLERAS Y SOLERILLAS; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-271-COT26

Total
$5.545.222
Neto
$4.659.850
Impuestos
$885.372
Descripción

SOLICITA: MARIA PAZ PARRA mariapaz.parra@maipu.cl 942821869 DESPACHO: EL MAITEN 8715 MAIPU. Envío de documentos tributarios (Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com Emitir los documentos mercantiles con los siguientes datos en el encabezado: Rut 69.070.900-7 Giro Actividad de la Administración Pública en General Dirección Av. 5 de Abril Nº0260 Forma de Pago Crédito Fecha vencimiento 30 días después de la emisión de la factura Ciudad Santiago,Comuna Maipú Indicar N° de Orden de Compra; Escribir en una línea la glosa SMAPA. Al momento de emitir una Factura, consignen el Código “F3100” en el campo del archivo XML del documento tributario. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
FERREACEROS SPA77.201.245-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026