2583-1518-SE16Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-447-L116
- Total
- $4.448.220
- Neto
- $3.738.000
- Impuestos
- $710.220
SP 674-ADM.MUNICIPAL-DESDE 2583-447-L116 SMC-1518-XML CONTACTO ANA SALINAS AL 22 6776 231 DESPACHO A CONVENIR CON LA UNIDAD TECNICA. EL PROVEEDOR DEBE PEDIR V°B° DE LAS POLERAS Y ESTAMPADOS ANTES DE COMENZAR LA FABRICACION. PVV
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