2583-1399-SE23Recepción conforme
SOPE 638/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE FERRTERIA PARA MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL/DAF/CFM. DESDE 2583-569-R123/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-569-R123
- Total
- $2.144.232
- Neto
- $1.801.876
- Impuestos
- $342.356
SOPE 638/ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE FERRTERIA PARA MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL/DAF/CFM. DESDE 2583-569-R123 PLAZO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR: 10 DIAS HABILES CONTACTO UNIDAD TÉCNICA: LEYLA MONTENEGRO 963006183 UNIDAD SOLICITANTE: DAF OBSERVACIONES: SE ADJUNTA DOCUMENTO CON INFORMACION PARA PAGO DE FACTURA.
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