2583-128-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-58-L123 S/P 73 ASFALTO EN FRIO SACOS DE 20 KILOS / DIRECCION DE OPERACIONES / SBN

Total
$6.159.460
Neto
$5.176.017
Impuestos
$983.443
Descripción

S/P73 ASFALTO EN FRIO EN SACOS DE 20 KILOS / OPERACIONES / SBN DESDE 2583-58-L123 CONTACTO: Javier Reyes FONO 22-6776490 CORREO javier.reyes@maipu Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio.Facturar con la siguiente información: -Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 –Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 –Giro: Actividades de la Administración Pública en General. FACTURACION Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Facturación: 226776600- 224028325 / SBN

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
Vialtec SpA76.951.821-5
Licitación de origen
2583-58-L123
Proceso
  1. Creación
    21-02-2023
  2. Envío a proveedor
    21-02-2023
  3. Aceptación
    21-02-2023