2583-123-SE23Recepción conforme
O.COMPRA DESDE 2583-36-L123/Se solicita 1 Switch igual o superior a CISCO o equivalente/ COSAM SENDA/DISAM/ SP 43208/ POS.
- Total
- $4.760.000
- Neto
- $4.000.000
- Impuestos
- $760.000
Se solicita 1 Switch igual o superior a CISCO o equivalente/ COSAM SENDA/DISAM/ SP 43208/ POS. DESDE 2583-36-L123. CONTACTO RENÁN GALLARDO FONO 224028697. Datos de Facturación: Señores Proveedores recordar que según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompras, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado Aceptada por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social de la factura debe ser: I. Municipalidad de Maipú - Rut: 69.070.900-7 - Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 - Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Encargada Pago a Proveedores: Elizabeth López., fono: 226776573, elopezg@maipu.cl. Para conocer estado de factura Adelia Contreras Fono: 226776569. E-mail acontrerast@maipu.cl O Luis Moya Fono: 224028398 E-mail luis.moya@maipu.cl. Para enviar factura a correo electrónico facturaciondisam@maipu.cl. fono: 2
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