2583-120-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-48-L123 SP 59-Adquis. de artículos de ferretería/Transito y transporte-ptg

Total
$4.595.012
Neto
$3.861.355
Impuestos
$733.657
Descripción

SP 59-TRANSITO Y T. poner la factura la dirección de TRANSITO Y T. DESDE 2583-48-L123 Roberto Madariaga 224028515 rmadariagav@maipu.cl DATOS DE FACTURACION: Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
COMERCIAL DF SPA76.825.223-8
Licitación de origen
2583-48-L123
Proceso
  1. Creación
    17-02-2023
  2. Envío a proveedor
    17-02-2023
  3. Aceptación
    20-02-2023