2583-110-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-47-L123/MATERIALES DE ESCRITORIO/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD/DISAM/SP43218/AMS
- Total
- $6.049.663
- Neto
- $5.083.750
- Impuestos
- $965.913
MATERIALES DE ESCRITORIO/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD/DISAM/SP43218/AMS. DESDE 2583-47-L123 PERSONA DE CONTACTO: SRA. PATRICIA OLAVE FONO: 22-4028302 Facturar con la siguiente información: - Razón Social de la factura debe ser: I. Municipalidad de Maipú - Rut: 69.070.900-7 - Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 - Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Persona encargada del Pago a Proveedores: Sra. Elizabeth López., Fono: 226776573, elopezg@maipu.cl Para conocer estado de factura a Sra. Adelia Contreras Fono: 226776569. E-mail acontrerast@maipu.cl o Sr. Luis Moya Fono: 224028398. E-mail Luis.moya@maipu.cl Enviar factura a correo electrónico: facturaciondisam@maipu.cl Fono: 226776510.
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