2583-110-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-47-L123/MATERIALES DE ESCRITORIO/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD/DISAM/SP43218/AMS

Total
$6.049.663
Neto
$5.083.750
Impuestos
$965.913
Descripción

MATERIALES DE ESCRITORIO/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD/DISAM/SP43218/AMS. DESDE 2583-47-L123 PERSONA DE CONTACTO: SRA. PATRICIA OLAVE FONO: 22-4028302 Facturar con la siguiente información: - Razón Social de la factura debe ser: I. Municipalidad de Maipú - Rut: 69.070.900-7 - Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 - Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Persona encargada del Pago a Proveedores: Sra. Elizabeth López., Fono: 226776573, elopezg@maipu.cl Para conocer estado de factura a Sra. Adelia Contreras Fono: 226776569. E-mail acontrerast@maipu.cl o Sr. Luis Moya Fono: 224028398. E-mail Luis.moya@maipu.cl Enviar factura a correo electrónico: facturaciondisam@maipu.cl Fono: 226776510.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA76.428.292-2
Licitación de origen
2583-47-L123
Proceso
  1. Creación
    14-02-2023
  2. Envío a proveedor
    15-02-2023
  3. Aceptación
    16-02-2023