2583-1011-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-411-L122 SP 540-Adquis. de mobiliario/Dipresec-ptg

Total
$999.600
Neto
$840.000
Impuestos
$159.600
Descripción

SP 540-DIPRESEC poner en la factura la dirección de DIPRESEC. DESDE 2583-411-L122 DATOS DE FACTURACION. Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
FREEWILL ENTERPRISE SPA77.161.722-0
Licitación de origen
2583-411-L122
Proceso
  1. Creación
    22-12-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-12-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-12-2022, 12:00 a. m.