2583-1011-SE22Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-411-L122 SP 540-Adquis. de mobiliario/Dipresec-ptg
- Total
- $999.600
- Neto
- $840.000
- Impuestos
- $159.600
SP 540-DIPRESEC poner en la factura la dirección de DIPRESEC. DESDE 2583-411-L122 DATOS DE FACTURACION. Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG
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