2583-1000-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-390-R122 SP 513-Adquis. de neumaticos-Mantención/Daf-ptg

Total
$5.270.439
Neto
$4.428.940
Impuestos
$841.499
Descripción

SP 513-DEPTO.MANTENCION/DAF poner en la factura la dirección DAF DESDE 2583-390-R122 Pablo Leiva pleiva@maipu.cl 224028493 DATOS DE FACTURACION: Según Directiva de Contratación Pública N° 23 de Chilecompra, en la plataforma www.mercadopublico.cl las órdenes de compra deben quedar en estado ACEPTADA por el proveedor con anterioridad a la entrega del respectivo producto o servicio. Facturar con la siguiente información: - Razón Social: I. Municipalidad de Maipú Rut: 69.070.900-7 – Dirección Comercial: Av. 5 de Abril Nº 0260 – Giro: Actividades de la Administración Pública en General. Para iniciar el proceso de pago de la factura esta debe ser enviada al mail:dte@asyntec.com Información sobre seguimiento de su factura: Facturación: 226776600-224028325 PTG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Proveedor
HAWAII SPA77.250.157-9
Licitación de origen
2583-390-R122
Proceso
  1. Creación
    20-12-2022
  2. Envío a proveedor
    20-12-2022
  3. Aceptación
    21-12-2022