2582-46-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-74-LP24

Total
$971.754
Neto
$816.600
Impuestos
$155.154
Descripción

MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DESDE 2582-74-LP24 Según Decreto Adjudicación N°4072/2025, Contrato y Decreto Aprueba Contrato N°6584. ITC Juan Carlos Muñoz, jmunozr@munistgo.cl, 27136000. Orden de Compra solicitada por la Subdirección de Gestión Administrativa Mediante Memorándum N°55/2026 CDP N°86/2026 IDDOC 4014060 Nota: "Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial."

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Karen Andrea76.918.087-7
Licitación de origen
2582-74-LP24
Proceso
  1. Creación
    02-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-02-2026, 12:00 a. m.