2582-4149-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-74-LP24 (Mant Correctiva)

Total
$943.384
Neto
$792.760
Impuestos
$150.624
Descripción

MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DESDE 2582-74-LP24 Según Decreto Adjudicación N°4072/2025, Contrato y Decreto Aprueba Contrato N°6584. ITC Juan Carlos Muñoz, jmunozr@munistgo.cl, 27136000. Orden de Compra solicitada por la Subdirección de Gestión Administrativa Mediante Memorándum N°887/2025 CDP N°327/2025 IDDOC 4014060 Nota: "Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial."

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Karen Andrea76.918.087-7
Licitación de origen
2582-74-LP24
Proceso
  1. Creación
    19-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-11-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-02-2026, 12:00 a. m.