ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-74-LP24
- Total
- $5.369.280
- Neto
- $4.512.000
- Impuestos
- $857.280
MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DESDE 2582-74-LP24 Según Decreto Adjudicación N°4072/2025, Contrato y Decreto Aprueba Contrato N°6584. ITC Juan Carlos Muñoz, jmunozr@munistgo.cl, 27136000. Orden de Compra solicitada por la Subdirección de Gestión Administrativa Mediante Memorándum N°769/2025 CDP N°327/2025 IDDOC 4014060 Nota: "Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial."
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
- Proveedor
- Karen Andrea76.918.087-7
- Licitación de origen
- 2582-74-LP24
- Creación04-06-2025
- Envío a proveedor14-10-2025
- Aceptación14-10-2025