2582-3729-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-101-LQ23 ENERO 2025
- Total
- $5.280.465
- Neto
- $4.437.366
- Impuestos
- $843.099
Descripción
SERVICIO ASEO Y MANTENCIÓN DIARIA PALACIO COUSIÑO DESDE 2582-101-LQ23 OC por los trabajos realizados en el periodo del 06 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025 ESTA ORDEN DE COMPRA REEMPLAZA A 2582-3728-SE25 Coordinación Julio Hernandez 27136000 jhernandez@munistgo.cl * * * NOTA: Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial.
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
- Proveedor
- SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA76.060.259-0
- Licitación de origen
- 2582-101-LQ23
Proceso
- Creación12-03-2025
- Envío a proveedor12-03-2025
- Aceptación14-03-2025