ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-101-LQ23 NOV 2024
- Total
- $5.207.559
- Neto
- $4.376.100
- Impuestos
- $831.459
SERVICIO ASEO Y MANTENCIÓN DIARIA PALACIO COUSIÑO DESDE 2582-101-LQ23 Servicios prestados desde el 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2024, Orden de Compra solicitada mediante Memorándum N°28/2025 de la Subdirección de Gestión Administrativa. Coordinación Julio Hernandez 27136000 jhernandez@munistgo.cl * * * NOTA: Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar el XML a la casilla 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. Los documentos que no cumplan con lo anterior estarán sujetos a rechazo comercial.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
- Proveedor
- SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA76.060.259-0
- Licitación de origen
- 2582-101-LQ23
- Creación14-01-2025
- Envío a proveedor15-01-2025
- Aceptación15-01-2025