2582-163-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-74-LP24 (Mantención correctiva)

Total
$1.523.200
Neto
$1.280.000
Impuestos
$243.200
Descripción

MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DESDE 2582-74-LP24 Según Decreto Adjudicación N°4072/2025, Contrato y Decreto Aprueba Contrato N°6584. ITC Juan Carlos Muñoz, jmunozr@munistgo.cl, 27136000. Orden de Compra solicitada por la Subdirección de Gestión Administrativa Mediante Memorándum N°349/2026 CDP N°268/2026 IDDOC 4014060 Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
Karen Andrea76.918.087-7
Licitación de origen
2582-74-LP24
Proceso
  1. Creación
    29-04-2026
  2. Envío a proveedor
    29-04-2026
  3. Aceptación
    29-04-2026