ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-74-LP24
- Total
- $571.200
- Neto
- $480.000
- Impuestos
- $91.200
MANTENCIÓN BOMBAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DESDE 2582-74-LP24 Según Decreto Adjudicación N°4072/2025, Contrato y Decreto Aprueba Contrato N°6584. ITC Juan Carlos Muñoz, jmunozr@munistgo.cl, 27136000. Orden de Compra solicitada por la Subdirección de Gestión Administrativa Mediante Memorándum N°249/2026 CDP N°268/2026 IDDOC 4014060 Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo Documentos de Referencia (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
- Proveedor
- Karen Andrea76.918.087-7
- Licitación de origen
- 2582-74-LP24
- Creación31-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor31-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación05-04-2026, 12:00 a. m.