2582-1010-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-58-LE24

Total
$12.000.000
Neto
$10.084.034
Impuestos
$1.915.966
Descripción

ARRIENDO DE IMPRESORAS DIRECCION DE SALUD DESDE 2582-58-LE24 Referente Técnico: Daniel Abaroa, dabaroa@saludstgo.cl EXPEDIENTE Nº4053621; Dº Adjudicación Nº10856/2024; Dº Aprueba Contrato Nº6071/2025 * * * Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA77.286.085-4
Licitación de origen
2582-58-LE24
Proceso
  1. Creación
    25-11-2024
  2. Envío a proveedor
    18-02-2026
  3. Aceptación
    19-02-2026