2565-604-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-376-COT25

Total
$1.034.015
Neto
$868.920
Impuestos
$165.095
Descripción

ADJUNTAR DATOS DE TRANSFERENCIA OBLIGATORIAMENTE Y DETALLAR OC EN LA FACTURA señalar que el proveedor deberá realizarse cargo del despacho y deberá enviar con guía con la razon social de la empresa LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUIA DE DESPACHO DE LA EMPRESA Y SE DEBE FACTURAR CUANDO SE HAYA RECIBIDO CONFORMEMENTE SI LA FACTURA FUERA CEDIDA A FACTORING LA EMPRESA DEBERÁ NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl DESPACHO DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE s/n HORARIOS DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.30 DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, LADO EX INTERNADO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA ENCARGADO DE LA SOLICITUD JULIO ZAPAPA DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO Y ENVIAR DTE A adquisiciones@cesfamchepica.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
Proveedor
RSLAB76.367.684-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-10-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-10-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-10-2025, 12:00 a. m.