Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-21-COT26
- Total
- $35.700
- Neto
- $30.000
- Impuestos
- $5.700
ADJUNTAR DATOS DE TRANSFERENCIA OBLIGATORIAMENTE Y DETALLAR OC EN LA FACTURA señalar que el proveedor deberá realizarse cargo del despacho y deberá enviar con guía con la razon social de la empresa LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUIA DE DESPACHO DE LA EMPRESA Y SE DEBE FACTURAR CUANDO SE HAYA RECIBIDO CONFORMEMENTE SI LA FACTURA FUERA CEDIDA A FACTORING LA EMPRESA DEBERÁ NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl DESPACHO DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE s/n HORARIOS DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.30 DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, LADO EX INTERNADO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA ENCARGADO DE LA SOLICITUD PAULA BRAVO DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO Y ENVIAR DTE A adquisiciones@cesfamchepica.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CG IMPRESOS CLAUDIA ANDREA GONZÁLEZ P77.408.823-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación26-01-2026, 12:00 a. m.