2565-353-SE25Recepción conforme

Linea 4: Coagulación

Total
$1.092.812
Neto
$918.329
Impuestos
$174.483
Descripción

ADJUNTAR DATOS DE TRANSFERENCIA OBLIGATORIAMENTE Y DETALLAR OC EN LA FACTURA señalar que el proveedor deberá realizarse cargo del despacho y deberá enviar con guía con la razon social de la empresa LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUIA DE DESPACHO DE LA EMPRESA Y SE DEBE FACTURAR CUANDO SE HAYA RECIBIDO CONFORMEMENTE SI LA FACTURA FUERA CEDIDA A FACTORING LA EMPRESA DEBERÁ NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl DEAPCHO DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE s/n HORARIOS DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.30 DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, LADO EX INTERNADO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA, SEXTA REGIÓN ENCARGADO DE LA SOLICITUD JULIO ZAPAPA DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO Y ENVIAR DTE A adquisiciones@cesfamchepica.cl si el la entrega no cumple el plazo establecido en la OFERTA se solicitará los descargos para iniciar proceso de multas

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
Proveedor
DIARGO SPA77.014.701-8
Licitación de origen
2565-21-LR24
Proceso
  1. Creación
    02-07-2025
  2. Envío a proveedor
    02-07-2025
  3. Aceptación
    02-07-2025