ORDEN DE COMPRA DESDE 2565-5-LE25
- Total
- $1.638.479
- Neto
- $1.376.873
- Impuestos
- $261.606
ADJUNTAR DATOS DE TRANSFERENCIA OBLIGATORIAMENTE Y DETALLAR OC EN LA FACTURA señalar que el proveedor deberá realizarse cargo del despacho y deberá enviar con guía con la razon social de la empresa LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUIA DE DESPACHO DE LA EMPRESA Y SE DEBE FACTURAR CUANDO SE HAYA RECIBIDO CONFORMEMENTE SI LA FACTURA FUERA CEDIDA A FACTORING LA EMPRESA DEBERÁ NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl DEAPCHO DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE s/n HORARIOS DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.30 DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, LADO EX INTERNADO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA ENCARGADO DE LA SOLICITUD JESUS SALINAS DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO Y ENVIAR DTE A adquisiciones@cesfamchepica.cl
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
- Licitación de origen
- 2565-5-LE25
- Creación12-06-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-06-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación18-06-2025, 12:00 a. m.