COMPRA DE REACTIVOS Linea 3: Hematología
- Total
- $1.123.792
- Neto
- $944.363
- Impuestos
- $179.429
ADJUNTAR DATOS DE TRANSFERENCIA OBLIGATORIAMENTE Y DETALLAR OC EN LA FACTURA señalar que el proveedor deberá realizarse cargo del despacho y deberá enviar con guía con la razon social de la empresa LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUIA DE DESPACHO DE LA EMPRESA Y SE DEBE FACTURAR CUANDO SE HAYA RECIBIDO CONFORMEMENTE SI LA FACTURA FUERA CEDIDA A FACTORING LA EMPRESA DEBERÁ NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl DEAPCHO DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE s/n HORARIOS DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.30 DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, LADO EX INTERNADO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA, SEXTA REGIÓN ENCARGADO DE LA SOLICITUD JULIO ZAPAPA DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO Y ENVIAR DTE A adquisiciones@cesfamchepica.cl si el la entrega no cumple el plazo establecido en la OFERTA se solicitará los descargos para iniciar proceso de multas
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
- Proveedor
- DIARGO SPA77.014.701-8
- Licitación de origen
- 2565-21-LR24
- Creación02-06-2025
- Envío a proveedor02-06-2025
- Aceptación02-06-2025