COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
- Total
- $4.247.762
- Neto
- $3.569.548
- Impuestos
- $678.214
CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA DESDE 2565-22-LE24 ADJUNTAR DATOS DE TRANSFERENCIA OBLIGATORIAMENTE Y DETALLAR OC EN LA FACTURA LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUIA DE DESPACHO Y SE DEBE FACTURAR CUANDO SE HAYA RECIBIDO CONFORMEMENTE SI LA FACTURA FUERA CEDIDA A FACTORING LA EMPRESA DEBERÁ NOTIFICAR OLIGATORIAMENTE A LOS CORREOS finanzas@cesfamchepica.cl y adquisiciones@cesfamchepica.cl DEAPCHO DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE s/n HORARIOS DE ATENCIÓN LUNES A JUEVES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 16.30 VIERNES MAÑANA 8.00 A 12.30 TARDE 14.00 A 15.30 DIRECCIÓN 18 DE SEPTIEMBRE, LADO EX INTERNADO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA, SEXTA REGIÓN ENCARGADO DE LA SOLICITUD JULIO ZAPAPA DESPACHAR CON GUÍA DE DESPACHO Y ENVIAR DTE A adquisiciones@cesfamchepica.cl si el la entrega no cumple el plazo establecido en las bases se solicitará los descargar para iniciar proceso de multas
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
- Proveedor
- VBC GROUP SPA77.350.794-5
- Licitación de origen
- 2565-22-LE24
- Creación17-02-2025
- Envío a proveedor17-02-2025
- Aceptación19-02-2025