2561-42-SE24Recepción conforme

POLERAS VERDES CUELLO POLO CON LOGO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2561-16-LE24

Total
$7.221.824
Neto
$6.068.760
Impuestos
$1.153.064
Descripción

Despacho: José Joaquín Prieto #10011 San Bernardo, hasta las 17:00 hrs. Contacto: Sr. Carlos González M. / Fono: 227635545 Item: Subvención Alumnos en Formación /Petición: Nº01 Sr. Proveedor la O/C debe ser aceptada en el portal. Favor enviar Archivo XML al Correo dipresrecepción@custodium.com

Partes
Proveedor
COMERCIAL PRIMETEX SPA76.593.699-3
Licitación de origen
2561-16-LE24
Proceso
  1. Creación
    13-02-2024
  2. Envío a proveedor
    13-02-2024
  3. Aceptación
    27-02-2024