2561-1915-SE09Aceptada

MATERIAL ELECTRICO DESDE 2561-266-L109

Total
$166.481
Neto
$139.900
Impuestos
$26.581
Descripción

DESPACHAR CARMEN Nº 1160, DESTINO ÁREA DE MANTENCION, ATN. SR. JUAN ORMEÑO, SUBVENCION FISCAL, INDICAR EN FACT Nº DE O/C, SR. PROVEEDOR ACEPTE EN EL PORTAL O/C PARA DAR CURSO AL PAGO DE FACTURA. SOLICITUD Nº 499 ID Nº 2561-266-L109

Partes
Proveedor
COMERCIAL DAVID LTDA77.144.620-5
Licitación de origen
2561-266-L109
Proceso
  1. Creación
    30-11-2009
  2. Envío a proveedor
    30-11-2009
  3. Aceptación
    30-11-2009