2502-68-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2502-54-L109

Total
$702.600
Neto
$590.420
Impuestos
$112.180
Descripción

MATERIAL DE OFICINA DESDE 2502-54-L109

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
Proveedor
SURTI VENTAS S.A.76.462.500-5
Licitación de origen
2502-54-L109
Proceso
  1. Creación
    26-03-2009
  2. Envío a proveedor
    26-03-2009
  3. Aceptación
    27-03-2009