2485-111-SE18Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2485-14-L118
- Total
- $1.995.939
- Neto
- $1.677.260
- Impuestos
- $318.679
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA EL JARDIN JOSE MANUEL PARADA, OF N°82, OF FINANZAS N°82, FORMULARIO DE ADJUDICACION N°12, CUADRO DE EVALUACION, OBLIGACION N°249 DESDE 2485-14-L118 ENVIAR FACTURA AL CORREO:facturaciondem@quilicuradem.cl
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