2483-650-SE21Aceptada
MATERIALES DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DESAM
- Total
- $4.480.350
- Neto
- $3.765.000
- Impuestos
- $715.350
CONTRATO DE SUMINISTRO 2483-184-LP20. 2DA. ORDEN DE COMPRA PRODUCTOS FUERA DEL CONTRATO. SEGÚN OFICIO SALUD 1132/2021. ENVIAR FACTURA AL CORREO FACTURACIONMUNICIPAL@QUILICURA.CL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO ADJUNTAS SEGÚN D.E. N
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