2470-815-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-145-L111

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

MATERIAL DENTAL DESDE 2470-145-L111 CON CARGO A LA CUENTA NRO. 21522-04-004-002, SEGUN SOLICITUD NRO. 24 DEL 24/06/2011.- DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor
Pablo Oliva15.097.510-7
Licitación de origen
2470-145-L111
Proceso
  1. Creación
    30-07-2011
  2. Envío a proveedor
    30-07-2011