2470-1470-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2470-358-L112

Total
$1.106.403
Neto
$929.750
Impuestos
$176.653
Descripción

Material Dental DESDE 2470-358-L112, PARA A LOS CESFAM MUNICIPALIZADOS, CON CARGO A LA CUENTA NRO. 2204004002 por un monto total de $ 7.756.777, según solicitud Nº 65 DESPACHAR A VILLA KENEDY PASAJE 9 CASA 23 CHILLAN.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
Proveedor
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA78.378.160-3
Licitación de origen
2470-358-L112
Proceso
  1. Creación
    07-11-2012
  2. Envío a proveedor
    07-11-2012
  3. Aceptación
    09-11-2012