2467-1674-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-12-LP25
- Total
- $940.000
- Neto
- $940.000
- Impuestos
- $0
CONTRATO DE SUMINISTRO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE DESDE 2467-12-LP25 Suministro N° 1764 - DAF - RR.HH. Memo N° 505/659/2025 de fecha 05 de septiembre que solicita Mensualidad AGOSTO 2025 Responsable del Contrato: Angeline Castro Espinoza Correo Electronico: acastro@municipalidadchillan.cl EN EL CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, ESTAS DEBERÁN IR DIRIGIDAS AL CORREO FACTURAS ELECTRÓNICAS, A facturas@municipalidadchillan.cl Comprador: Melany Correa
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