2467-1478-SE25Aceptada
CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE FERRETERÍA, MUNI
- Total
- $157.487
- Neto
- $132.342
- Impuestos
- $25.145
CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE FERRETERÍA, MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN ID: 2467-179-LR24 SUMINISTRO N°1302 SUREFI RESPONSABLE DE LA COMPRA: Carolay Venegas torres EMAIL: cavenegas@municipalidadchillan.cl / pcarrasco@municipalidadchillan.cl TELEFONO: 422-433465 / 422-433753 PLAZO: 2 DÍAS HABILES HORARIO DE BODEGA DE LUNES A JUEVES JORNADA EN LA MAÑANA DE 08:30 A 13:30 HRS. JORNADA EN LA TARDE DE 15:00 A 16:30 HRS. DÍA VIERNES JORNADA MAÑANA DE 08:30 A 13:30 Y JORNADA TARDE DE 15:00 A 15:30 HRS. EN EL CASO DE EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS, ESTAS DEBERÁN IR DIRIGIDAS AL CORREO FACTURAS ELECTRÓNICAS, A facturas@municipalidadchillan.cl OC Pamela Opazo
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