2467-1148-SE21Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-210-LE21
- Total
- $1.844.492
- Neto
- $1.549.993
- Impuestos
- $294.499
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE GASFITERÍA PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES DESDE 2467-210-LE21 SUMINISTRO N°107 surefi RESPONSABLE DE COMPRA: Alex Cartes E MAIL: acartestc@gmail.com FONO: 42-2433853 DESPACHAR A: BODEGA MUNICIPAL
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