2460-424-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-45-L119

Total
$340.864
Neto
$286.440
Impuestos
$54.424
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES DESDE 2460-45-L119 ING N°:26 Contacto: Cristian Quintana FONO: 262543448 NOTA: "Al momento de presentar la Factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que es

Partes
Proveedor
COMERCIAL CLS SPA76.651.764-1
Licitación de origen
2460-45-L119
Proceso
  1. Creación
    15-04-2019
  2. Envío a proveedor
    15-04-2019
  3. Aceptación
    16-04-2019