2460-422-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-45-L119

Total
$250.852
Neto
$210.800
Impuestos
$40.052
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SECCIÓN SERVICIOS GENERALES DESDE 2460-45-L119 ING N°:26 Contacto: Cristian Quintana FONO: 262543448 NOTA: "Al momento de presentar la Factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que es

Partes
Proveedor
Nicole Andrea76.843.271-6
Licitación de origen
2460-45-L119
Proceso
  1. Creación
    15-04-2019
  2. Envío a proveedor
    15-04-2019
  3. Aceptación
    16-04-2019