2460-351-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2460-308-LE15

Total
$2.693.684
Neto
$2.263.600
Impuestos
$430.084
Descripción

Serv. Atención Participantes Tour Vacaciones 2016. NOTA: "Al momento de presentar la factura, el proveedor deberá adjuntar la presente Orden de Compra para que esta pueda ser recepcionada en la Unidad solicitante". PSV.- "El Proveedor que emite Factura E

Partes
Proveedor
Hotel La Leonera99.566.040-7
Licitación de origen
2460-308-LE15
Proceso
  1. Creación
    04-02-2016
  2. Envío a proveedor
    04-02-2016
  3. Aceptación
    04-02-2016