2454-88-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2454-72-L111

Total
$113.050
Neto
$95.000
Impuestos
$18.050
Descripción

PM 78 DEM J. INF. PAICAVI, PORTERO ELECTRONICO EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº83/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928606-8928671 Despachar A Jardín Infantil Paicaví, Sara Gajardo N°5939, F:7746479. Contacto Directora Sra. Munizaga

Partes
Proveedor
DVS7.813.599-9
Licitación de origen
2454-72-L111
Proceso
  1. Creación
    26-09-2011
  2. Envío a proveedor
    26-09-2011
  3. Aceptación
    27-09-2011