2453-560-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-204-L115

Total
$66.002
Neto
$55.464
Impuestos
$10.538
Descripción

PM Nº 632 EMERGENCIA(ARENA GRUESA) DESDE 2453-204-L115 SEGÚN ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL Nº528/2015, Pago Factura Depto. Presupuesto, F: 28928811 – 28928857 DESPACHAR: Depto. Emergencia, Mapocho N° 4971 Contacto Sr. Yerko Olivares, F: Celular 81374645, i

Partes
Proveedor
aridos la socodima spa76.042.147-2
Licitación de origen
2453-204-L115
Proceso
  1. Creación
    25-08-2015
  2. Envío a proveedor
    25-08-2015
  3. Aceptación
    25-08-2015