2453-418-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2453-381-L111

Total
$344.410
Neto
$289.420
Impuestos
$54.990
Descripción

PM 639 DAF POLERAS, CASACAS DESDE 2453-381-L111 EMITIR FACTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº408/2011, entrega factura Aprovisionamiento, F:8928671

Partes
Proveedor
Mónica Pinochet7.198.420-6
Licitación de origen
2453-381-L111
Proceso
  1. Creación
    15-12-2011
  2. Envío a proveedor
    15-12-2011
  3. Aceptación
    15-12-2011