2452-632-SE19Enviada a proveedor

FACTURA MARZO 2019 BAM

Total
$780.100
Neto
$655.546
Impuestos
$124.554
Descripción

REGULARIZACIÓN DE FACTURA 63272792 NUEVO R.U.T. PROVEEDOR 76.124.890-1 (CLÁUSULA SEGUNDA LETRA D CONTRATO REP. 17.345-2017) LA ORDEN DE COMPRA SE EMITE AL ANTIGUO RUT, DEBIDO A QUE FUE EL UTILIZADO POR EL PROVEEDOR AL REALIZAR SU OFERTA EN LA LICIT

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
TELEFONICA MOVILES CHILE S A87.845.500-2
Licitación de origen
2582-97-LQ16
Proceso
  1. Creación
    02-05-2019
  2. Envío a proveedor
    02-05-2019