2451-69-AG25Recepción conforme

OFC//DESRATIZACIÓN//ESCUELA BENJAMIN VICUÑA MACKENNA// compra ágil: 2451-61-COT25

Total
$595.000
Neto
$500.000
Impuestos
$95.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 2451-69-AG25 dirigida a COPLAM SPA IDOC: 4160561 Horario de despacho: Lunes a Jueves 8:30 a 17:00 horas y Viernes 8:30 a 16:00 horas Contacto de despacho: CAMILO FLORES 922061648 Dirección de despacho: Av. Vicuña Mackenna 635 Nombre comprador: OSVALDO FLORES Contacto de pago: Rossana Alonso ralonso@demstgo.cl 226188677 Entregar productos con Guía de Despacho Enviar Factura a: ofloresc@demstgo.cl Se solicita incluir en la glosa de la factura el IDOC y Orden de Compra. Adicionalmente se debe enviar la factura y el XML al correo: 69070100-6@prd.inbox.febos.cl. LAS FACTURAS QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR ESTARÁN SUJETAS A RECHAZO COMERCIAL. (Para consultar posteriormente por el proceso de pago, comunicarse con Danitza Arias al correo dariasm@demstgo.cl)

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Proveedor
COPLAM SPA77.522.365-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    30-04-2025