Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-931-COT25
- Total
- $244.319
- Neto
- $205.310
- Impuestos
- $39.009
Orden de Compra codigo: 2450-977-AG25 dirigida a SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LIMITADA, SOLICITUD N° 417 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA PROGRAMA INCENTIVO FOMIL, LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS. - LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A ADQUISICIONES@LASERENA.CL. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (LVV)- 51-2206791.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. EL DESPACHO TIENE QUE SER EN CALLE CORDOVEZ #271
- Organismo comprador
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
- Proveedor
- Gráfika76.022.196-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación26-11-2025
- Envío a proveedor26-11-2025
- Aceptación27-11-2025