2450-90-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-237-COT23

Total
$161.602
Neto
$135.800
Impuestos
$25.802
Descripción

SOLICITUD N° 7130-003 ADQUISICIÓN DE TONER PARA TESORERÍA MUNICIPAL, Adjuntar esta orden de compra a la guía de despacho, SE DEBERÁ FACTURAR CUANDO SE LO INFORME. 51-2206791, ADQUISICIONES@LASERENA.CL INFORMAR N° DE CUENTA CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA. LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE COMPLETO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO. LVV

Partes
Proveedor
DATA COOL SPA77.154.425-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-03-2023
  2. Envío a proveedor
    01-03-2023
  3. Aceptación
    01-03-2023