2450-887-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-62-LE25

Total
$5.104.148
Neto
$4.289.200
Impuestos
$814.948
Descripción

MATERIALES HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALIDAD DE LA SERENA DESDE 2450-62-LE25 SOLICITUD 08-38 DISERCO/DPTO AREAS VERDES LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 48 HORAS O 2 DÍAS CORRIDOS.- LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO DONDE DEBE INDICAR EL N° DE OC Y SER ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO A adquisiciones@laserena.cl. LA FACTURA DEBE SER EMITIDA UNA VEZ QUE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES INFORME LA RECEPCIÓN CONFORME DEL PRODUCTO O SERVICIO. (FLI)- 51-2206784.- LA FACTURA EMITIDA DEBE CONSIDERAR EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O SERVICIO CONTRATADO INFORMAR N° DE CTA. CORRIENTE Y BANCO PARA REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA AL MOMENTO DE CANCELAR LA FACTURA.

Partes
Licitación de origen
2450-62-LE25
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    05-11-2025
  3. Aceptación
    12-11-2025